• 英国1只羊羔天生长5条半腿 概率仅百万分之一(图) 2018-02-19
  • 蔡英文施政不满意度超6成 民众最盼其表姐被革职 2018-02-18
  • 法国一名母亲4次谋杀女儿致其严重残疾 被判12年 2018-02-18
  • 中国对北极有所图?外交部副部长:担心完全没必要 2018-02-18
  • 美军向印太地区增派2艘驱逐舰 协助黄蜂号执行任务 2018-02-17
  • 穆帅对桑切斯赞不绝口:他这招换个人就使不出来 2018-02-17
  • 教育部发文:叫停“阳光智园”校服平台垄断服务 2018-02-17
  • 中储粮河南分公司小麦变质案进展:10人被立案侦查 2018-02-16
  • 高准翼迷局!三点证无法返鲁能 回避条款或是空文 2018-02-16
  • 美再炒“中国威胁”:呼吁强化西太基地防止被突袭 2018-02-14
  • 耶伦本周正式挥别美联储:盘点鸽派主席这四年 2018-02-14
  • 两部门:扩大安全生产举报奖励范围 最高奖30万 2018-02-14
  • 男子背锅碗瓢盆流浪1年 欲从重庆走回甘肃(图) 2018-02-13
  • 第一上海:中外不利消息夹击 期指波动区间向下移 2018-02-13
  • 越南65后少壮派将领上位 挟洋自重抗衡中国 2018-02-13
  •  
     
    站内搜索:
    首 页 工作动态 信息公开 服务指南 专题专栏 互动交流    
    网站地图 使用帮助 RSS订阅  
    当前位置:首页 -> 信息公开 -> 财政信息 -> “三公”经费 -> 2017年部门预算及“三公”经费预算公开及说明
    2017年部门预算及“三公”经费预算公开及说明
    发布时间:2017-02-20 16:21 



    第一部分:部门概况

    自治区监狱管理局是自治区司法厅管理的主管全区监狱工作的副厅级行政机构,自治区监狱局设12个内设机构,分别是:办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理处(狱内侦查处)、劳动改造处、教育改造处、生活卫生技术装备处、计划处、财务处、宣传教育处、审计处、警务督察处;另按有关规定设置机关党委、离退休人员工作处、后勤保障中心、纪律检查委员会(监察室)、工会、团委、监狱学会等必设机构。

    自治区监狱管理局直属单位共有24个(其中:监狱18个,未成年犯管教所1个,警官学校1个,转送站4个)。

    监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所;监狱是国家机器的重要组成部份,是实行人民民主专政的重要工具。自治区监狱管理局的主要职责是:

    1、贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规,执行党和国家有关监狱工作方针、政策。提出全区监狱的设置和布局方案,拟订全区监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施;组织、指导全区监狱体制改革工作。

    2、负责安排各个时期监狱工作任务,组织协调系统内的各项工作,负责监狱有关监管改造、人事管理等工作。

    3、指导、监督全区监狱的刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作,指导、监督罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作,审批暂予监外执行等工作,负责罪犯的统一调遣,负责全区监狱系统的行政复议、行政诉讼等工作;督促检查监狱的安全防范工作,做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

    4、指导全区监狱现代化文明建设工作,制订监狱的管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划,配合做好刑满释放人员的安置工作。

    5、监督指导罪犯生活卫生管理工作,管理各监狱医院,指导、监督监狱预防各种流行性疾病。

    6、负责全区监狱系统监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。

    7、负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

    8、管理、监督监狱系统国有资产和监狱集团公司,指导监狱企业生产,监督、管理直属单位国有资产的保值增值;负责罪犯劳动生产现场组织管理和安全生产监督管理工作。

    9、负责全区监狱系统人事工作、人民警察队伍建设、党团组织的建设和机构编制工作,负责监狱领导班子的考核、选配及警察授衔、晋升的审核报批和专业技术人员职称的评定等工作,负责全区监狱系统人民警察工资审核报批工作。

    10、负责全区监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作,承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

    11、负责监狱系统案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育工作,对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计,按干部管理权限,对领导干部进行经济责任审计。

    12、承办自治区人民政府和自治区司法厅交办的其他事项。

     

    第二部分:广西区监狱管理局 2017年部门预算报表

    ,

    收支预算总表

     

     

     

    单位:万元

                

                

                       

    预算数

       目(按支出经济科目分类)

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    219,167.39

    一、基本支出

    169,667.91

        1.经费拨款

    219,167.39

        1.工资福利支出

    118,545.30

        (1)自治区本级

    205,917.89

        2.商品和服务支出

    27,805.01

        (2)中央补助

    13,249.50

        3.对个人和家庭的补助

    23,317.60

        2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

     

    二、项目支出

    89,560.24

          (1)专项收入安排的资金

     

        1.工资福利支出

    3,728.00

          (2)行政事业性收费收入安排的资金

     

        2.商品和服务支出

    25,971.75

          (3)罚没收入安排的资金

     

        3.对个人和家庭的补助

    21,126.45

          (4)国有资本经营收入安排的资金

     

        4.对企事业单位的补贴

     

          (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

     

        5.转移性支出

     

          (6)捐赠收入安排的资金

     

        6.债务利息支出

     

          (7)政府住房基金收入安排的资金

     

        7.债务还本支出

     

          (8)其他收入安排的资金

     

        8.基本建设支出

     

    二、政府性基金预算拨款

    20,000.00

        9.其他资本性支出

    38,513.04

        1.自治区本级

    20,000.00

        10.其他支出

    221.00

        2.中央补助

     

     

     

    三、国有资本经营预算拨款

     

     

     

    四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

    12,213.60

     

     

        1.教育收费收入安排的资金

    1,331.14

     

     

        2.其他收入安排的资金

    10,882.46

     

     

    五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

    7,847.16

     

     

        1.事业收入安排的资金

     

     

     

        2.经营收入安排的资金

     

     

     

        3.其他收入安排的资金

    7,847.16

     

     

             

    259,228.15

             

    259,228.15

    六、上年结余收入

     

    三、结转下年支出

     

        1.一般公共预算拨款结转

     

        1.基本支出结转

     

         (1)自治区本级

     

        2.项目支出结转

     

         (2)中央补助

     

     

     

        2.政府性基金预算拨款结转

     

     

     

         (1)自治区本级

     

     

     

         (2)中央补助

     

     

     

        3.国有资本经营预算拨款结转

     

     

     

        4.其他结转

     

     

     

        5.历年净结余可安排的资金

     

     

     

         其中:政府性基金预算拨款净结余

     

     

     

       (1)自治区本级

     

     

     

       (2)中央补助

     

     

     

        国有资本经营预算拨款净结余

     

     

     

               其他净结余

     

     

     

              

    259,228.15

    支 出 总 计

    259,228.15

     

    表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    单位名称
    (功能分类科目名称)

    总计

    基本支出

    项目支出

    合计

    合计

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

     

     

     

    合计

    219,167.39

    169,667.91

    49,499.48

    204

     

     

    公共安全支出

    171,505.13

    123,800.13

    47,705.00

     

    07

     

      监狱

    171,505.13

    123,800.13

    47,705.00

    205

     

     

    教育支出

    1,940.67

    1,374.19

    566.48

     

    03

     

      职业教育

    1,940.67

    1,374.19

    566.48

    ,

     

     

    02

        中专教育

    1,940.67

    1,374.19

    566.48

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    20,048.14

    20,048.14

     

     

    05

     

      行政事业单位离退休

    20,048.14

    20,048.14

     

     

     

    01

        归口管理的行政单位离退休

    1,447.59

    1,447.59

     

     

     

    05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    18,600.55

    18,600.55

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    10,623.38

    10,623.38

     

     

    11

     

      行政事业单位医疗

    10,623.38

    10,623.38

     

     

     

    01

        行政单位医疗

    6,942.09

    6,942.09

     

     

     

    03

        公务员医疗补助

    3,681.29

    3,681.29

     

    213

     

     

    农林水支出

    1,228.00

     

    1,228.00

     

    01

     

      农业

    1,228.00

     

    1,228.00

     

     

    22

        农业生产支持补贴

    1,228.00

     

    1,228.00

    221

     

     

    住房保障支出

    13,822.07

    13,822.07

     

     

    02

     

      住房改革支出

    13,822.07

    13,822.07

     

     

     

    01

        住房公积金

    13,822.07

    13,822.07

     

     

     

     

     

     

    表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    科目编码

    单位名称
    (功能分类科目名称)

    总计

    基本支出

    项目支出

    合计

    合计

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

     

     

     

    合计

    20,000.00

     

    20,000.00

    212

     

     

    城乡社区支出

    20,000.00

     

    20,000.00

     

    08

     

      国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    20,000.00

     

    20,000.00

     

     

    99

        其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    20,000.00

     

    20,000.00

     

     

    表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

                                             单位:万元

    支出经济分类科目

    一般公共预算

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

    合计

    219,167.39

    169,667.91

    49,499.48

     

    301

     

    工资福利支出

    121,962.49

    118,545.30

    3,417.19

     

     

    30101

      基本工资

    41,752.98

    38,741.98

    3,011.00

     

     

    30102

      津贴补贴

    51,411.18

    51,032.18

    379.00

     

     

    30103

      奖金

    3,228.50

    3,228.50

     

     

     

    30104

      其他社会保障缴费

    6,942.09

    6,942.09

     

     

     

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    18,600.55

    18,600.55

     

     

     

    30199

      其他工资福利支出

    27.19

     

    27.19

     

    302

     

    商品和服务支出

    43,493.01

    27,805.01

    15,688.00

     

     

    30201

      办公费

    1,629.78

    1,596.78

    33.00

     

     

    30202

      印刷费

    181.56

    181.56

     

     

     

    30205

      水费

    595.90

    555.90

    40.00

     

     

    30206

      电费

    1,582.50

    1,520.50

    62.00

     

     

    30207

      邮电费

    436.15

    408.15

    28.00

     

     

    30209

      物业管理费

    501.24

    501.24

     

     

     

    30211

      差旅费

    3,147.22

    3,147.22

     

     

     

    30212

      因公出国(境)费用

     

     

     

     

     

    30213

      维修(护)费

    1,907.63

    1,796.63

    111.00

     

     

    30215

      会议费

    300.77

    220.77

    80.00

     

     

    30216

      培训费

    388.13

    388.13

     

     

     

    30217

      公务接待费

    529.44

    529.44

     

     

     

    30224

      被装购置费

    807.00

     

    807.00

     

     

    30226

      劳务费

    139.15

    139.15

     

     

     

    30228

      工会经费

    1,860.04

    1,860.04

     

     

     

    30229

      福利费

    263.00

    263.00

     

     

     

    30231

      公务用车运行维护费

    1,095.98

    1,095.98

     

     

     

    30239

      其他交通费用

    10,416.32

    10,416.32

     

     

     

    30299

      其他商品和服务支出

    17,711.20

    ,

    3,184.20

    14,527.00

     

    303

     

    对个人和家庭的补助

    44,032.89

    23,317.60

    20,715.29

     

     

    30301

      离休费

    734.49

    734.49

     

     

     

    30302

      退休费

    403.85

    403.85

     

     

     

    30305

      生活补助

    15,156.00

     

    15,156.00

     

     

    30307

      医疗费

    3,691.29

    3,681.29

    10.00

     

     

    30308

      助学金

    44.06

    25.77

    18.29

     

     

    30311

      住房公积金

    13,822.07

    13,822.07

     

     

     

    30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    10,181.13

    4,650.13

    5,531.00

     

    310

     

    其他资本性支出

    9,559.00

     

    9,559.00

     

     

    31001

      房屋建筑物购建

     

     

     

     

     

    31002

      办公设备购置

    205.00

     

    205.00

     

     

    31003

      专用设备购置

    104.60

     

    104.60

     

     

    31005

      基础设施建设

    365.00

     

    365.00

     

     

    31007

      信息网络及软件购置更新

    160.00

     

    160.00

     

     

    31099

      其他资本性支出

    8,724.40

     

    8,724.40

     

    399

     

    其他支出

    120.00

     

    120.00

     

     

    39999

      其他支出

    120.00

     

    120.00

     

     

     

     

     

     

    表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

    单位:万元

                               

    全口径

    其中:一般公共预算

    2017年预算数

    2017年预算数

    *    *

    1

    2

                 

    1,670.42

    1,625.42 

    一、“三公”经费小计

    1,670.42

    1,625.42

    (一)因公出国(境)费

    10.00

     

    (二)公务接待费

    549.44

    529.44

    (三)公务用车费

    1,110.98

    1,095.98

       1.公务用车运行维护费

    1,110.98

    1,095.98

       2.公务用车购置费

     

     

     

     

     

     

    财政拨款收支总表

     

     

     

     

     

    单位:万元

                

                      

                       

    预算数

       目(按支出功能科目分类)

    预算数

       目(按支出经济科目分类)

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    219,167.39

     一、一般公共服务支出

     

    一、基本支出

     

        1.经费拨款

    219,167.39

     二、外交支出

     

        1.工资福利支出

    118,545.30

        (1)自治区本级

    205,917.89

     三、国防支出

     

        2.商品和服务支出

    27,805.01

        (2)中央补助

    13,249.50

     四、公共安全支出

    171,505.13

        3.对个人和家庭的补助

    23,317.60

        2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

     

     五、教育支出

    1,940.67

    二、项目支出

     

          (1)专项收入安排的资金

     

     六、科学技术支出

     

        1.工资福利支出

    3,417.19

          (2)行政事业性收费收入安排的资金

     

     七、文化体育与传媒支出

     

        2.商品和服务支出,

    15,68, 8.00

          (3)罚没收入安排的资金

     

     八、社会保障和就业支出

    20,048.14

        3.对个人和家庭的补助

    20,715.29

          (4)国有资本经营收入安排的资金

     

     九、医疗卫生与计划生育支出

    10,623.38

        4.对企事业单位的补贴

     

          (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

     

     十、节能环保支出

     

        5.转移性支出

     

          (6)捐赠收入安排的资金

     

     十一、城乡社区支出

     

        6.债务利息支出

     

          (7)政府住房基金收入安排的资金

     

     十二、农林水支出

    1,228.00

        7.债务还本支出

     

          (8)其他收入安排的资金

     

     十三、交通运输支出

     

        8.基本建设支出

     

    二、政府性基金预算拨款

     

     十四、资源勘探信息等支出

     

        9.其他资本性支出

    9,559.00

        1.自治区本级

     

     十五、商业服务业等支出

     

        10.其他支出

    120.00

        2.中央补助

     

     十六、金融支出

     

     

     

    三、国有资本经营预算拨款

     

     十七、援助其他地区支出

     

     

     

    四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

     

     十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

        1.教育收费收入安排的资金

     

     十九、住房保障支出

    13,822.07

     

     

        2.其他收入安排的资金

     

     二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

     

     二十一、国有资本经营预算支出

     

     

     

        1.事业收入安排的资金

     

     二十二、预备费

     

    &nbs, p;

     

        2.经营收入安排的资金

     

     二十三、其他支出

     

     

     

        3.其他收入安排的资金

     

     二十四、债务还本支出

     

     

     

     

     

     二十五、债务付息支出

     

     

     

     

     

     二十六、债务发行费用支出

     

     

     

             

    219,167.39

             

    219,167.39

             

    219,167.39

     

     

     

     

     

     

    收 入 预 算 总 表

     

    ,

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    单位名称
    (收入分类科目名称)

    总计

    一般公共预算拨款

    政府性基金预算拨款

    纳入财政专户管理的收入安排的资金

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金

    合计

    经费拨款

    合计

    自治区本级

    合计

    教育收费收入安排的资金

    其他收入安排的资金

    合计

    其他收入安排的资金

    小计

    自治区本级

    中央补助

    **

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

     

     

     

     

    合计

    259,228.15

    219,167.39

    219,167.39

    205,917.89

    13,249.50

    20,000.00

    20,000.00

    12,213.60

    1,331.14

    10,882.46

    7,847.16

    7,847.16

    103

     

     

     

    非税收入

    40,060.76

     

     

     

     

    20,000.00

    20,000.00

    12,213.60

    1,331.14

    10,882.46

    7,847.16

    7,847.16

     

    01

     

     

      政府性基金收入

    20,000.00

     

     

     

     

    20,000.00

    20,000.00

     

     

     

     

     

     

     

    48

     

        其他土地出让收入

    20,000.00

     

     

     

     

    20,000.00

    20,000.00

     

     

     

     

     

     

    04

     

     

      行政事业性收费收入

    1,331.14

     

     

     

     

     

     

    1,331.14

    1,331.14

     

     

     

     

     

    27

     

        中等职业学校住宿费

    1,331.14

     

     

     

     

     

     

    1,331.14

    1,331.14

     

     

     

     

    99

     

     

      其他收入

    18,729.62

     

     

     

     

     

     

    10,882.46

     

    10,882.46

    7,847.16

    7,847.16

     

     

    99

     

        其他收入

    18,729.62

     

     

     

     

     

     

    10,882.46

     

    10,882.46

    7,847.16

    7,847.16

    106

     

     

     

    经费拨款

    219,167.39

    219,167.39

    219,167.39

    205,917.89

    13,249.50

     

     

     

     

     

     

     

     

    01

     

     

      经费拨款

    219,167.39

    219,167.39

    219,167.39

    205,917.89

    13,249.50

     

     

     

    ,

     

    ,

     

     

     

     

     

     

     

        经费拨款

    219,167.39

    219,167.39

    219,167.39

    205,917.89

    13,249.50

     

     

     

     

     

     

     

     

    支 出 预 算 总 表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    单位名称
    (功能分类科目名称)

    总计

    基本支出

    项目支出

    合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    其他资本性支出

    其他支出

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

     

     

    ,

     

    合计

    259,228.15

    169,667.91

    118,545.30

    27,805.01

    23,317.60

    89,560.24

    3,728.00

    25,971.75

    21,126.45

    38,513.04

    221.00

    201

     

     

    一般公共服务支出

    20.00

     

     

     

     

    20.00

     

    20.00

     

     

     

     

    10

     

      人力资源事务

    20.00

     

     

     

     

    20.00

     

    20.00

     

     

     

     

     

    99

        其他人力资源事务支出

    20.00

     

     

     

     

    20.00

     

    20.00

     

     

     

    204

     

     

    公共安全支出

    189,672.80

    123,800.13

    91,912.67

    27,291.83

    4,595.63

    65,872.67

    3,408.00

    24,527.63

    21,027.00

    16,689.04

    221.00

     

    07

     

      监狱

    189,672.80

    123,800.13

    91,912.67

    27,291.83

    4,595.63

    65,872.67

    3,408.00

    24,527.63

    21,027.00

    16,689.04

    221.00

    205

     

     

    教育支出

    3,813.76

    1,374.19

    1,089.99

    203.93

    80.27

    2,439.57

    320.00

    1,424.12

    99.45

    596.00

     

     

    03

     

      职业教育

    3,813.76

    1,374.19

    1,089.99

    203.93

    80.27

    2,439.57

    320.00

    1,424.12

    99.45

    596.00

     

     

     

    02

        中专教育

    3,813.76

    1,374.19

    1,089.99

    203.93

    80.27

    2,439.57

    320.00

    1,424.12

    99.45

    596.00

     

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    20,048.14

    20,048.14

    18,600.55

    309.25

    1,138.34

     

     

     

     

     

     

     

    05

     

      行政事业单位离退休

    20,048.14

    20,048.14

    18,600.55

    309.25

    1,138.34

     

     

     

     

     

     

     

     

    01

        归口管理的行政单位离退休

    1,447.59

    1,447.59

     

    309.25

    1,138.34

     

     

     

     

     

     

     

     

    05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    18,600.55

    18,600.55

    18,600.55

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    10,623.38

    10,623.38

    6,942.09

     

    3,681.29

     

     

     

     

     

     

     

    11

     

      行政事业单位医疗

    10,623.38

    10,623.38

    6,942.09

     

    3,681.29

     

     

     

     

     

     

     

     

    01

        行政单位医疗

    6,942.09

    6,942.09

    6,942.09

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    03

        公务员医疗补助

    3,681.29

    3,681.29

     

     

    3,681.29

     

     

     

     

     

     

    212

     

     

    城乡社区支出

    20,000.00

     

     

     

     

    20,000.00

     

     

     

    20,000.00

     

     

    08

     

      国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    20,000.00

     

     

     

     

    20,000.00

     

     

     

    20,000.00

     

     

     

    99

        其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    20,000.00

     

     

     

     

    20,000.00

     

     

     

    20,000.00

     

    213

     

     

    农林水支出

    1,228.00

     

     

     

     

    1,228.00

     

     

     

    1,228.00

     

     

    01

     

      农业

    1,228.00

     

     

     

     

    1,228.00

     

     

     

    1,228.00

     

     

     

    22

        农业生产支持补贴

    1,228.00

     

     

     

     

    1,228.00

     

     

     

    1,228.00

     

    221

     

     

    住房保障支出

    13,822.07

    13,822.07

     

     

    13,822.07

     

     

     

     ,

     

     

     

    02

     

      住房改革支出

    13,822.07

    13,822.07

     

     

    13,822.07

     

     

     

     

     

     

     

     

    01

        住房公积金

    13,822.07

    13,822.07

     

     

    13,822.07

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共预算基本支出表

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    单位名称
    (功能分类科目名称)

    基本支出

    合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

     

     

     

    合计

    169,667.91

    118,545.30

    27,805.01

    23,317.60

    204

     

     

    公共安全支出

    123,800.13

    91,912.67

    27,291.83

    4,595.63

     

    07

     

      监狱

    123,800.13

    91,912.67

    27,291.83

    4,595.63

     

     

    01

        行政运行(监狱)

    123,800.13

    91,912.67

    27,291.83

    4,595.63

    205

     

     

    教育支出

    1,374.19

    1,089.99

    203.93

    80.27